Как отразить в Бухгалтерии 3.0 импорт товаров по агентскому договору

Новая тема
Добрый день, уважаемые форумчане!

Подскажите пожалуйста, как правильно отразить в Бухгалтерии 3.0 импорт товаров по агентскому договору?

Наша компания выступает агентом, у нас есть комитент, по поручению которого мы закупаем товары из-за рубежа, платим за них пошлину таможне, оплачиваем транспортные услуги и затем комитент возмещает нам расходы, плюс агентское вознаграждение.
Шаг 1. Поступление товаров и услуг, кидаем товары на счёт 002.
Шаг 2. ГТД по импорту, надо бы туда же кинуть пошлину, чтобы увеличить стоимость товаров. Как правильно это сделать? И как быть с НДС?
Ответили: пост #2
Ответ на пост №1
fade-vlad, При поступлении, товары кидаются на счет 004. На счет НДС, не понятно, зачем он вам. Вы как агент продаете по тем ценам, которые вам диктует комитент. Вы "действуете от лица и по поручению комитента" такая обычно трактовка в договоре-комиссии.
Если для своей организации желаете брать в зачет НДС. Тогда эта "псевдокомиссия" ничем не отличается от обычной "купли-продажи".
При комиссии таможенный сбор/пошлина за "свой счет" (приходовать как обычные услуги от поставщика (таможни)). В договоре с комитентом заложите больше комиссионное вознаграждение.
Ответили: пост #3
Ответ на пост №2
Иван Пешков, вы, наверное, не до конца поняли вопрос. Мы НЕ продаем товары. Мы закупаем их для комитента и потом передаем ему. При передаче нам нужно сформировать себестоимость этих товаров, в которую входит в том числе и пошлина + НДС, уплаченные таможне, и транспортные услуги. А на основании этой себестоимости рассчитывается агентское вознаграждение.
Ответили: пост #4
Ответ на пост №3
fade-vlad, кому товар принадлежит?
Ответили: пост #5
Ответ на пост №4
Prikum,  комитенту (не нам). Мы приходуем его на забаланс, а потом просто передаём.

Кажется, я уже разобрался.
Нужно делать не ГТД по импорту, а ещё одно поступление ТУ, только от Таможни.
И там на вкладке "агентские услуги" указать пошлину, сборы и НДС.
Тогда при проведении документа все эти платежи сразу относятся на договор с комитентом.
Затем делается "отчет комитенту" и "передача товаров комитенту".
Просто мы хотели, чтобы пошлина и НДС уходили не сразу на договор с комитентом, а на себестоимость товаров.
А затем при передаче комитенту он бы сразу видел стоимость с учётом пошлины, а не отдельно.
Но штатными средствами, как я понял, это сделать нельзя, а переписывать программу - лень.
Уж очень долго обновляется нетиповая бухгалтерия 3.0...
Ответили: пост #6
Ответ на пост №5
fade-vlad, а зачем вам себестоимость чужого товара?
Ответили: пост #7
Ответ на пост №6
Prikum, сформировать себестоимость было бы желательно для комитента, чтобы они знали, во сколько им реально обошелся тот или иной товар, а не только его инвойсовую стоимость и отдельно сумму пошлины по ГТД. Если вкратце - для удобства клиентов, но я уже понял, что так не выйдет)
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход