Услуги с корректировочным счетом-фактурой на уменьшение

Новая тема
Добрый день!
Ситуация такая. Фирмой были оказаны нам услуги с НДС. Акт и счет-фактура датированы июлем. В ноябре фирма выставила корректировочный счет-фактуру на уменьшение. Все три документа попали к нам в ноябре, будут проводиться одним числом. Как правильно оформить услуги, чтобы и налоговая осталась довольна, и в карточке расчетов с поставщиком все отразилось верно? Если делать через корректировочный счет-фактуру и запись в книге продаж, то в книге продаж не отражается номер корректировочной счет-фактуры (хотя запись сделана ее основании), плюс в карточке 60 счета виден только возврат НДС, а нужно еще уменьшить сумму услуг без НДС. Какие действия/проводки нужно сделать?
Версия: Бухгалтерский учет 4.5
Есть протокол разногласий к корректировочному счету-фактуре.
Совершенный "чайник"...
Ответили: пост #2
Ответ на пост №1
Larna, вводишь "изначальный" акт (услуги сторонних организаций) ноябрем и регистрируешь в нем полученный с ним с\ф. Потом на основании акта формируешь корр.с\ф полученный, где отражаешь разницу. На основании корр.с\ф формируешь запись в книгу продаж (в вашем случае). При оформлении этой записи и указываешь параметры корр.с\ф, чтобы они отразились в книге продаж. Проводки по восстановлению НДС можно сформировать прямо этим документом. Но я бы галочку с проводок снял и все корректирующие проводки сделал бух.справкой (и по НДС и по расчетам с поставщиком). Формируешь книги покупок и продаж и убеждаешься, что все записи там есть для налогового учета НДС.
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход