Добрый день!
Ситуация такая. Фирмой были оказаны нам услуги с НДС. Акт и счет-фактура датированы июлем. В ноябре фирма выставила корректировочный счет-фактуру на уменьшение. Все три документа попали к нам в ноябре, будут проводиться одним числом. Как правильно оформить услуги, чтобы и налоговая осталась довольна, и в карточке расчетов с поставщиком все отразилось верно? Если делать через корректировочный счет-фактуру и запись в книге продаж, то в книге продаж не отражается номер корректировочной счет-фактуры (хотя запись сделана ее основании), плюс в карточке 60 счета виден только возврат НДС, а нужно еще уменьшить сумму услуг без НДС. Какие действия/проводки нужно сделать?
Версия: Бухгалтерский учет 4.5
Есть протокол разногласий к корректировочному счету-фактуре.
Совершенный "чайник"...