Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.29)
Предприятию надо распределить 25 счет нетиповым способом (частично на 08 счет, частично на 20 счет – суммы рассчитаны бухгалтерами сами). Перед закрытием месяца мы создаем бухгалтерскую операцию, где сами закрываем 25 счет как по налоговому, так и по бухгалтерскому учету. Но после основного закрытия месяца программа опять перераспределяет 25 счет по своему ( по налоговому учету, бухгалтерский учет остается как мы распределили). Даже если в методах распределения косвенных расходов мы указываем не распределять 25 счет, программа все равно сторнирует наши проводки по закрытию 25 счета и оставляет на 25 счете сальдо по налоговому учету.
Как избежать этой ситуации и закрыть 25 счет так как нам надо?
Техподдердка 1с ответила :
Сделать закрытие счетов 20,23,25,26 полностью вручную. В закрытии месяца пропустить операцию по закрытию 20, 23, 25, 26 счетов.
неужели только так? т.е. наличие кредитового оборота по 25 счету приводит к необходимости закрывать еще и вручную 20, 23, 26 счета ? что за бред. В бух 8.2 такого не было