Покупка билетов организацией у посредника. Учет НДС в комплексной 7.7

Новая тема
Показывать по 10 20 40 сообщений
Добрый день, подскажите как корректно отразить в Комплексной 7.7 операцию по приобретению билетов у посредника.

Организация приобрела билеты на поезд (РЖД) у посредника.
Оплата была с расчетного счета.

Посредник предоставил накладную на билеты и посреднические услуги с выделенным НДС и счет-фактуру только на суммы НДС с услуг.

Далее билеты были выданы подотчетному лицу.
По окончании командировки подотчетное лицо предоставило авансовый отчет и приложило билеты к нему.

В случае с приобретением билетов через авансовый отчет все более или менее ясно. Но если в Приходной накладной указывать билеты, и ввести на основании Счет-фактуру полученный, то в декларацию по НДС попадают суммы билетов, что не корректно, т.к. этот НДС не посредника, а РЖД (авиакомпании).

Очень прошу помощи, т.к. нигде не нашел пока ответа.
Илья Гордиенко пишет:
Цитата

      
      
Добрый день, подскажите как корректно отразить в Комплексной 7.7 операцию по приобретению билетов у посредника.

Организация приобрела билеты на поезд (РЖД) у посредника.
Оплата была с расчетного счета.

Посредник предоставил накладную на билеты и посреднические услуги с выделенным НДС и счет-фактуру только на суммы НДС с услуг.

Далее билеты были выданы подотчетному лицу.
По окончании командировки подотчетное лицо предоставило авансовый отчет и приложило билеты к нему.

В случае с приобретением билетов через авансовый отчет все более или менее ясно. Но если в Приходной накладной указывать билеты, и ввести на основании Счет-фактуру полученный, то в декларацию по НДС попадают суммы билетов, что не корректно, т.к. этот НДС не посредника, а РЖД (авиакомпании).

Очень прошу помощи, т.к. нигде не нашел пока ответа.
приобрела не у посредника, а у РЖД, но через посредника.
Ответили: пост #3
Ответ на пост №2
Рисовод,

Допустим. Но накладная с билетами от лица посредника.

Вы предлагаете оформить поступление от лица РЖД и сделать счет-фактуру полученный, которого нет?
Ответили: пост #4
Ответ на пост №3
Илья Гордиенко, если с\ф полученного нет, то зачем его "делать"?
Ответили: пост #5
Ответ на пост №4
Рисовод,
Каким образом отразить вычет НДС по приобретенным билетам, чтобы он попал в книгу покупок?
Ответили: пост #6
Ответ на пост №5
Илья Гордиенко, что вы хотите регистрировать в книге покупок, если с\ф у вас нет?
Билет является бланком строгой отчетности и денежным документом. В билете явно отражен НДС. Организация имеет право принять его к вычету несмотря на то, что счет-фактуры нет, т.к. у продавца нет обязанности ее выставлять. Если Вы не в курсе - почитайте например здесь: http://www.nalog-forum.ru/php/content.php?id=2248 или здесь
Ответили: пост #8
Ответ на пост №7
Илья Гордиенко, ну и зарегистрируйте билет аналогично с\ф. Номер есть, дата есть, суммы есть. Или я не понял сути вашего вопроса.
Ответили: пост #9
Ответ на пост №8
Рисовод,
Вы знакомы с комплексной конфигурацией 7.7?
Ответили: пост #10
Ответ на пост №9
Илья Гордиенко, нет. меняйте тогда конфигурацию, если она не соотв.законодательству.
Ответили: пост #11
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход