Всем привет! Кто знает помогите, никак сообразить не могу
кооператив живет за счет членских взносов и утвержденной сметы общих расходов:
начисления ставлю Д.76.09 К.86.01 (если основные взносы, не целевые)
потом Д.50.01 К 76.09, это у меня закрывается
расходы отношу на 26 счет, от поставщиков, это все понятно, никак сообразить не могу
надо ли делать в конце каждого квартала проводку Д.86 К26 по каждой графе расходов или нет. Сейчас стоит 8.2, раньше в 1С:7. бухгалтер сборы делала на 86, а потом по каждой графе расходов дробила Д.86 К26. Подскажите, кто гуру, никак сообзить не могу. кооператив на усн д-р