Добрый день , форумчане ! Прошу помощи в настройке выпуска продукции с использованием сч.40 .
Все затраты в течении месяца собираются на сч.20 .
1.Закрытием месяца формируется выпуск продукции ГП Дт 40 Кт 20 - 20р.
2.Далее документом передача на склад готовой продукции формируется проводка Дт 43 Кт 40 -20р. Вот здесь вопрос ??? какая здесь указывается стоимость ??? ( продажная цена - в соответствии с договором???) или я правильно указываю фактическую??? , необходимо ли заполнять автосписание ???
3. Торг 12 -Дт 90.2 Кт 43 - 40 р. отгрузка продукции по договорной стоимости
Заранее Спасибо!
Как правильно отразить в учетной политике использование счета 40,43 в моем случае???