Учет командировоч. расходов при расторжении договора и возврате предоплаты
Показывать по
10
20
40
сообщений
- 1
- 2
25.07.2016
18:31
#1
Добрый день.
Ситуация получается такая:
01.03.2016г. Исполнитель (ОСНО) заключил договор с Заказчиком (ОСНО) из другого города на сборку детали.
10.03.2016 получена предоплата 11,8р (в т.ч. ндс 1,8р)
За период с 01.03.2016 по 10.07.2016 сотрудник Исполнителя ездил в командировки на завод Заказчика для сборки детали.
10.07.2016 составлен акт выполненных работ на 11,8р., но Заказчик отказался его подписать и стал требовать возврата предоплаты, ссылаясь на то, что работы не выполнены в полном объеме.
Пока не принято решение о возврате предоплаты и сумме возврата, но акт Заказчик ТОЧНО не подпишет.
ВОПРОС: если договор расторгается и акт не подписывается, как быть с суммами командировочных расходов (билеты, суточные)? Ведь в течение срока действия договора они относились Д20-К60,71, как прямые расходы на этот договор.
Ситуация получается такая:
01.03.2016г. Исполнитель (ОСНО) заключил договор с Заказчиком (ОСНО) из другого города на сборку детали.
10.03.2016 получена предоплата 11,8р (в т.ч. ндс 1,8р)
За период с 01.03.2016 по 10.07.2016 сотрудник Исполнителя ездил в командировки на завод Заказчика для сборки детали.
10.07.2016 составлен акт выполненных работ на 11,8р., но Заказчик отказался его подписать и стал требовать возврата предоплаты, ссылаясь на то, что работы не выполнены в полном объеме.
Пока не принято решение о возврате предоплаты и сумме возврата, но акт Заказчик ТОЧНО не подпишет.
ВОПРОС: если договор расторгается и акт не подписывается, как быть с суммами командировочных расходов (билеты, суточные)? Ведь в течение срока действия договора они относились Д20-К60,71, как прямые расходы на этот договор.
Ответили:
пост #2
, пост #3
25.07.2016
20:57
#2
Ответ на
пост №1
NataliaGor, в затраты себе спишите и все, в следующий раз будете умнее. 26.07.2016
09:26
#3
Ответ на
пост №1
NataliaGor, "деталь" у кого на учете? Ответили:
пост #4
, пост #6
26.07.2016
09:59
#4
Ответ на
пост №3
Рисовод,у заказчика, вот только он их решил кинуть. Ответили:
пост #5
26.07.2016
11:30
#5
Ответ на
пост №4
Prikum, странное "кидалово". аванс то перечислил. Теперь должен доказать факт не надлежащего исполнения, чтобы его вернуть. Не просто это. Отказ от подписи в акте еще не аргумент. 26.07.2016
21:57
#6
Ответ на
пост №3
Рисовод, дРисовод пишет: | Цитата |
|---|
NataliaGor , "деталь" у кого на учете? |
26.07.2016
21:59
#7
Prikum пишет:
Как вы рекомендовали бы поступить? Что именно было отражено в учете неверно?
| Цитата |
|---|
в следующий раз будете умнее. |
Ответили:
пост #8
, пост #9
26.07.2016
22:59
#8
Ответ на
пост №7
NataliaGor,у Вас как то все в куче, не совсем понятно. Материал чей? Акт на какие работы? Как я понял из Ваших тем, Вы отправили людей к заказчику, чтобы сделать из своих материалов какую то деталь, после этого заказчик отказался подписывать акт. Так вот что за акт? Если Вы делали из своего материала, то он просто не принял на учет Вашу продукцию. Если делали из его материала, тогда он не принял Ваши работы. Ответили:
пост #10
27.07.2016
11:06
#9
Ответ на
пост №7
NataliaGor, А почему вас волнует только командировочные ?
Ведь с командировочными делать нужно тоже самое что и другими затратами (например материалы) , связанными с выпуском готовой продукции, которую не принял заказчик.
Не полный объем - это еще не повод не принять ГП и требовать вернуть аванс , Вы же можете доделать и у вас просто будет штраф за срыв поставки , (если это оговорено условиями договора). Да и повод для возврата денег - тоже должен быть прописан в договоре. .
P.S
Судя по вашему описанию вопроса- вы или что-то нам не договариваете (при чем тут акт) или сами не понимаете в бухучете
Ответили:
пост #11
- 1
- 2
Подскажите, что предпринять, если сейчас выяснилось, что в ИФНС отправлена декларация по НДС за 1кв.2016 без разделов 8 и 9?Было одно здание - стало 5. Как отразить?
Читают тему
(гостей: 1)