Задвоение начислений в ЗУП 3 при формировании документа "Отражение ЗП в БУ"

Новая тема
Конф. ЗУП 3.1.4.120. Ситуация следующая. 14 декабря производится начисление и выплата ГПХ-шникам (так называемый межрасчетный период). Создается документ "Отражение ЗП в БУ" (1), соответствующий данному начислению. Потом в конце месяца начисляется ЗП штатным сотрудникам с помощью традиционного документа "Начисление ЗП и взносов" (2) и формируется соответствующее  "Отражение ЗП в БУ" (3). Как и положено, в (2) на закладке НАЧИСЛЕНИЯ есть только штатники. А вот в (3) присутсвуют не только штатники, но и ГПХшники, которые уже были в (1). И после синхронизации с "Бухгалтерия 3.0" возникает задвоение начислений и НДФЛ. Вопрос: как избежать такого задвоения?
Ответили: пост #2
Ответ на пост №1
МИхаил, делать Отражение в учете один раз, в конце месяца
Тэра пишет:
Цитата

                              
                                     МИхаил , делать Отражение в учете один раз, в конце месяца
                                                            ­      
Это понятно. Но жизнь как-то не хочет вписываться в рамки формализма. Отчёт о выплатах ГПХшникам с оборотками и прочими атрибутами часто требуется сгенерить в "межрасчётный" период, не дожидаясь конца месяца.
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход