Здравствуйте!Подскажите,пож-та.Во 2 квартале мы взяли к вычету НДС с авансовых счетов-фактур от поставщика.В 3 квартале мы приняли к вычету эти суммы НДС с реализаций и восстановили сумму НДС в книге продаж.Декларацию по НДС подали уже,но выяснилось,что одна реализация стала на меньшую сумму (уменьшилось кол-во товара поставляемого),а другая реализация пока вообще отменяется (работы не выполнены).Нужно ли в данном случае подавать уточненку по НДС?По сути сумма НДС не меняется в этом квартале,т.к. к вычету уже была полностью сумма взята с авансовых счетов-фактур.Изменились восстановленные суммы.