Добрый вечер.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1656)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.73.38)
ООО должно подоотчетному лицу по авансовым отчетам. Когда деньги появляются, то ООО частично с ним рассчитывается.Например,ООО должно сотруднику по авансовому отчету № 1 за приобретенные материалы сумму 2000. Между тем, этот сотрудник покупает еще материалы в магазине на сумму 500 рублей и рассчитывается банковской картой организации,она привязана к расчетному счету. Делаю авансовый отчет № 2 на сумму 500 рублей.Затем делаю списание с р/с(банковская выписка) на 500 рублей, в нем вид операции: перечисление подоотчетному лицу, статья расходов: выдача подотчетных сумм.Провожу. Если нажать на вкладку Д/К в этом списании с р/с , то на вкладке "прочие расчеты" указано Авансовый отчет № 1, на вкладке "расходы при УСН" тоже Авансовый отчет №1 и номенклатура по ав.отчету № 1 на сумму 500 рублей. То есть программа автоматически сначала погашает задолженность по авансовому отчету №1. Как сделать так, чтобы эти 500 рублей зачлись по авансовому отчету № 2? Чтобы в Д/К был указан именно авансовый отчет № 2 и номенклатура именно по этому авансовому отчету. Кроме корректировки вручную в проводке можно как-то?