Добрый день. Возникла следующая проблема. 1С УПП 1.3.131.1 РАУЗ.
Мы передали в переработку материалы, из которых нам изготовили продукцию. Все затраты собрали на счете 20 (Услуги по переработке и Поступление товаров из переработки). Изготовленная продукция отражается на счете 10 (спецоснастка). Все красиво закрылось и попало на 10.10. Затем эту спецоснастку передаем в эксплуатацию на счет 25.01 в БУ, 25.02 в НУ. В бух.учете все красиво, а вот в НУ проводки правильно сформировались и попали на 25.02 счет, но есть еще но....при закрытии месяца идет распределение производственных расходов и программа формирует еще одну проводку 20.01/25.01 по НУ. В итоге на 25.01 сальдо отрицательное.... Помогите. Откуда тянет... Кроме этой спецоснастки еще есть купленная, которая передается в эксплуатацию таким же документом, с теми же статьями и там все красиво списывается, а вот из давальческих материалов такая ерунда....Спасибо.