Добрый день. В одном квартале было поступление услуг, принят НДС к вычету. В следующем квартале уменьшена стоимость оказанных услуг. Выставлен корректировочны документ. Провели корректировку поступления с видом операции корректировка по согл сторон на основании поступления ТиУ. Галки все как положено: отразить во всех разделах учета, зачесть аванс и отразить корректировку в книге продаж. Счет фактура привязан к корректировке, документ основание корректировка, сумма уменьшения на разницу между ПТиУ и корректировкой встала автоматически. Смотрим проводки - в них нет сторно принятого к вычету НДС. Что не так и как добиться формирования проводки Дт 19 кт 68.02 ? Из за её отсутствия на 19 счете висит краснота.
Счет Дт | Субконто Дт | Количество Дт | Счет Кт | Субконто Кт |
Валюта Дт | ||||
Вал. сумма Дт | ||||
90.02.1 | услуги по | 60.01 | *** | |
услуги по орг- | ||||
19.04 | *** | 60.01 | **** | |
Корректировка поступления Пр_00000003 от 11.05.2021 0:00:00 | услуги | |||
60.02 | *** | 60.01 | **** | |
е услуги | услуги |