Пока разбирались с 54-ФЗ, пробивали неправильно чеки. Реализуется схема отгрузки товара в кредит. То есть формировали расходную накладную, далее счёт, который позже привязвали к реализации и на основании счёта поступление наличных средств. В табличной части указывалось количество 1 для всех позиций и ставка НДС "БезНДС". Первый чек из реализации не пробивался. Там как раз и должно было указываться количество и НДС.
Как именно теперь сделать возвраты чеков получения оплаты кредита и перепробить новые чеки? Новые чеки пробивать со способом оплаты "Оплата кредита", только указать реальное количество товара из реализации и НДС по позициям оттуда же.