Неподтвержденное НДС по реализацию в Белорусию.Помогите!!!!

Новая тема
Не могу разобраться как начислить НДС по неподтвержденному экспорту в 1С
Если экспорт не подтвержден (т.е. нет никаких подтверждающих док-тов), то НДС с этой суммы не начисляется. Согласно НК, у вас есть 180 дней, когда можно собрать документы. Как только док-ты появились, тогда заполняете Раздел 5 Декларации по НДС. Теперь Декларация общая, заполняете также Раздел 3 как всегда и в Разделе 1 получится общая сумма или вычету или к оплате. В налоговую предоставляете подтверждающие док-ты с сопровод.письмом вместе с Декларацией. Но если за 180 дней документы не появились, то вы обязаны будете заполнить Раздел 7 и начислить с суммы реализации НДС 18%. Эта сумма тоже попадет в Раздел 1. У вас по закону есть 3 года, года вы можете, если захотите, вернуть этот НДС, как только появятся док-ты.
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход