1С 7.7 ЗиК 305. Подача корректирующих сведений по персонифицированному учету 2010
11.02.2011
22:06
#1
Добрый день. Помогите разобраться с ситуацией. Подошло время сдавать персонификацию за второе полугодие 2010 года и тут выяснилось, что у пары сотрудников, которые были уволены в июне, был перерасчет в июле месяце, после чего их налогооблагаемая база стала меньше и суммы встали с минусом. По-скольку минусовые суммы это ошибка, было принято решение минусовать эти суммы в июне и подать корректирующие за первое полугодие. Созвонились с ПФР и там сказали: "Подавайте корректирующие за 1-е полугодие вместе с исходными за 2-е полугодие. Чтобы нумерация пачек была сквозная и общая (на первое корр. и второе исх) пачка АДВ-6-2.
Вот теперь я ломаю голову, как это сделать чтобы пачка АДВ-6-2 была общая? Или я чего-то не догоняю или ...
Кто может, помогите разобраться.
Спасибо.
Вот теперь я ломаю голову, как это сделать чтобы пачка АДВ-6-2 была общая? Или я чего-то не догоняю или ...
Кто может, помогите разобраться.
Спасибо.
12.02.2011
00:40
#2
самой пришел ответ вчера в том же духе..
в пачке АДВ-6-2 есть таблица ниже "суммы доуплаченных" вот туда минуса и надо загнать, а в самих пачках корректирующих сумма по этим сотрудникам должна быть положительная , но за вычетом сторнировок 2го полугодия.
... вот только везде стоят фильтры чтобы адв-6-2 получалась раздельно по исх и корр формам.
но так как сотрудникам пфр нашего региона дано указание вручную принимать такие коррформы, может просто адв-6-2 бумажку и файл слипить тоже вручную? все равно проверочную не пройдет.
в пачке АДВ-6-2 есть таблица ниже "суммы доуплаченных" вот туда минуса и надо загнать, а в самих пачках корректирующих сумма по этим сотрудникам должна быть положительная , но за вычетом сторнировок 2го полугодия.
... вот только везде стоят фильтры чтобы адв-6-2 получалась раздельно по исх и корр формам.
но так как сотрудникам пфр нашего региона дано указание вручную принимать такие коррформы, может просто адв-6-2 бумажку и файл слипить тоже вручную? все равно проверочную не пройдет.
12.02.2011
11:14
#3
В том то и дело что файл не пройдет проверку, так какой смысл его делать? И еще вопрос как "вот туда минуса и надо загнать"? В печатной форме? тоже не понимаю зачем, ведь в бумажном виде не сдаем. а по сотрудникам и так сумма положительная уже сделали корректировку такую. Либо что-то в 1С не доработано, либо ПФР слишком много хочет.
14.02.2011
10:25
#4
не доработано у ВСЕХ: и в пфр , и в 1с, и в ПУ, и в checkxml. поэтому в отделениях пфр в последние дни сдачи отчетности дали указанием принимать такие минуса ВРУЧНУЮ. Они знают что отрицательные суммы проверку не проходят, поэтому было разослано указание каким образом попытаться сдать отчетность . Я бы выложила, но это был ответ начальника ОПФР Ульяновской области. Смысл один - сдать корректировку за предыдущий период. А там где в пачках минуса предупредить инспектора что у вас СТОРНИРОВКИ. Проблема пока только в том что в АДВ-6-2 нельзя одновременно указать обычные исходящие пачки совместно с корректирующими, хотя для доначислений за прошлый период по бланку эта таблица нарисована. Выход - вручную, с вложением описания, картинок, ножками - как у кого получиться, но лучше непосредственно со своим инспектором решить эту проблему. Сама пока не делала, так как предстоит это все в 1 квартале сдавать.
чтобы минуса в адв-6-2 нарисовать, делаю ее отдельно по сотруднику, ставлю ему реальную сторнировку какая получилась в текущем периоде. Правда так получается отдельная пачка и отдельная бумажка. Дальше не смотрела - можно ли на уровне файлов склеить их воедино
чтобы минуса в адв-6-2 нарисовать, делаю ее отдельно по сотруднику, ставлю ему реальную сторнировку какая получилась в текущем периоде. Правда так получается отдельная пачка и отдельная бумажка. Дальше не смотрела - можно ли на уровне файлов склеить их воедино
Читают тему
(гостей: 1)