Доброго всем дня. Такая ситуация: есть ПКО, затем на его основании делается док.Отражение начисления НДС, затем сф выданный. Сейчас ГБ формирует журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур, и данная сф попадает в выставленные сф только всей суммой, а сумма НДС нет. Почему?