Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Предприятие 7.7]

ЗИК 7.7 (7.70.337): Начисление по договору ГПХ

Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25778
Пост №11
 
12.07.2013 21:54

тут проблема, видимо, в том, что они дальше этот взнос платить не будут и ошибочно начисленный ранее надо как-то вернуть, ведь зачесть его в счет будущих платежей не получится. Сторнирование тут не поможет. Получается его как-то вернуть надо из бюджета?

Sh_S
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.03.2007
Сообщений: 7730
Пост №12
 
12.07.2013 22:02

почему не получится? это же не ПФР, не персонифицированый взнос. просто мне бы с цифрами думать, а так

Mail17
читатель
офлайн
Дата регистрации: 10.07.2013
Сообщений: 8
Пост №13
 
13.07.2013 10:54

Как вернуть из бюджета, либо как его взаимозачесть потом - этот вопрос пока не интересует. Хочется, все таки в программе это как-то отразить!

Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25778
Пост №14
 
13.07.2013 11:05

может еще раз - что есть и что нужно? Лично я уже не понимаю проблемы. Исходное сообщение уже "не читаем"?

Sh_S
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.03.2007
Сообщений: 7730
Пост №15
 
13.07.2013 11:48

Дайте все–таки раскладку по цифрам в таб.3<br>И по этому сотруднику, чтобы заценить порядок сторно и можно ли это сделать этим кварталом

Mail17
читатель
офлайн
Дата регистрации: 10.07.2013
Сообщений: 8
Пост №16
 
15.07.2013 12:19

Задача сейчас такая следующая: сделать в июне перерасчет начислений по договору об оказании услуг с начала года, эти начисления должны исключаться из базы для начисления страховых взносов в ФСС по обязательному страхования и по травматизму, также необходимо, чтобы произошел перерасчет этих страховых взносов и взносов по травматизму, чтобы сделать отчет в ФСС

Sh_S
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.03.2007
Сообщений: 7730
Пост №17
 
15.07.2013 12:31

Уж если не хотите с цифрами, то попробовали бы сами уже - есть документ "сторно". сторнируете все наряды, начисляете договор ГПХ одной суммой за все эти периоды и смотрите, что получилось<br>Можно сторнировать только первый квартал, второй исправить по факту, а налоги в проводках выровнять июнем

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Представление регламентированной отчетности
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация