ЗИК 7.7 (7.70.337): Начисление по договору ГПХ
Показывать по
сообщений
- 1
- 2
12.07.2013
21:54
#11
тут проблема, видимо, в том, что они дальше этот взнос платить не будут и ошибочно начисленный ранее надо как-то вернуть, ведь зачесть его в счет будущих платежей не получится. Сторнирование тут не поможет. Получается его как-то вернуть надо из бюджета?
12.07.2013
22:02
#12
почему не получится? это же не ПФР, не персонифицированый взнос. просто мне бы с цифрами думать, а так
13.07.2013
10:54
#13
Как вернуть из бюджета, либо как его взаимозачесть потом - этот вопрос пока не интересует. Хочется, все таки в программе это как-то отразить!
13.07.2013
11:05
#14
может еще раз - что есть и что нужно? Лично я уже не понимаю проблемы. Исходное сообщение уже "не читаем"?
13.07.2013
11:48
#15
Дайте все–таки раскладку по цифрам в таб.3<br>И по этому сотруднику, чтобы заценить порядок сторно и можно ли это сделать этим кварталом
15.07.2013
12:19
#16
Задача сейчас такая следующая: сделать в июне перерасчет начислений по договору об оказании услуг с начала года, эти начисления должны исключаться из базы для начисления страховых взносов в ФСС по обязательному страхования и по травматизму, также необходимо, чтобы произошел перерасчет этих страховых взносов и взносов по травматизму, чтобы сделать отчет в ФСС
15.07.2013
12:31
#17
Уж если не хотите с цифрами, то попробовали бы сами уже - есть документ "сторно". сторнируете все наряды, начисляете договор ГПХ одной суммой за все эти периоды и смотрите, что получилось<br>Можно сторнировать только первый квартал, второй исправить по факту, а налоги в проводках выровнять июнем
- 1
- 2
Читают тему
(гостей: 1)