Ваше сообщение отправлено.
Спасибо за внимание!
Спасибо за внимание!
Цитата |
---|
Ответ на пост №6 knigina , Всё правильно делаем. И НДС правильно все было. Выгружали в отчетность раньше - всё ОК было. И принималось. Это с новой выгрузкой какие то проблемы. |
Цитата |
---|
Ответ на пост №12 knigina , Да у нас связь налажена по ндс с провайдерами. Выгружали просто цифры. А теперь, по коду "21" (авансы зачтенные) какие то траблы. Поставили в сумму с НДС, а в файле убрали. И всё приняли нормально! Я ещё раз повторяю, ошибки в ВЫГРУЗКЕ!!!. Да. Ставили базу. И это получается, как будто мы что то купили. |
Цитата | ||
---|---|---|
Манюня пишет:
Начинали с вопроса про книгу продаж:" НДС Декларация не выгружает книгу продаж с одним НДС без сумм. по строке документа "ЗаписьКнигиПродаж" сумма НДС восстановленная в графе 200,по графе 170 сумма базы отсутствует.". Потом была путаница возмещаем-восстанавливаем. Теперь получается, если поставить базу в записях к книге продаж, то "Ставили базу. И это получается, как будто мы что то купили." Бред. Теперь можно догадаться, что у Вас были проблемы с зачтенными авансами покупателей... И причем здесь связь налаженная с провайдерами? Что значит, выгружали просто цифры..? Кто-то выгружает буквы? С ума можно сойти.. |