Доброго времени суток, во втором квартале мучений с новой декларацией по НДС возникла необходимость предоставить корректировочную декларацию. Отчетность НДС консолидированная из 6 филиалов, пользуемся 1СНалогоплательщик 8. В корректировке у 2 из 6 филиалов появились доп.листы в книге продаж в итоге при консолидации сама книга заполняется правильно, а приложение кк разделу автоматически собирает данные только по двум филиалам и выдает итог только по их книгам. В результате не соблюдается равенство итог доп.листа = книга+доп.лист. Все инструкции статьи https://buh.ru/articles/documents/42024/ соблюдены, но я так понимаю просто в программе не учтен такой случай. Планируется ли исправление данной ошибки, и как в ближайшее время можно выйти из положения и предоставить корректировочную декларацию в таких условиях.
Pandora, спасибо за информацию! Такой случай пока не обрабатывается алгоритмом консолидации. Запланируем до ноября внести исправления, учитывающие подобную ситуацию. Выйти из положения можно только, если вручную исправить итоговые значения в консолидированном XML-файле приложения.
Елена, добрый день! Подскажите как сделать в 1С:8, нужно принять к вычету НДС при возврате товара покупателем, покупатель выписал только накладную, каким образом оформить НДС, чтоб правильно прошло в декларацию? заранее спасибо.