доп.листы по корректирующей консолидированной декларации НДС

Новая тема
Доброго времени суток, во втором квартале мучений с новой декларацией по НДС возникла необходимость предоставить корректировочную декларацию. Отчетность НДС консолидированная из 6 филиалов, пользуемся 1СНалогоплательщик 8. В корректировке у 2 из 6 филиалов появились доп.листы в книге продаж в итоге при консолидации сама книга заполняется правильно, а приложение кк разделу автоматически собирает данные только по двум филиалам и выдает итог только по их книгам. В результате не соблюдается равенство итог доп.листа = книга+доп.лист. Все инструкции статьи https://buh.ru/articles/documents/42024/ соблюдены, но я так понимаю просто в программе не учтен такой случай. Планируется ли исправление данной ошибки, и как в ближайшее время можно выйти из положения и предоставить корректировочную декларацию в таких условиях.
Ответили: пост #2
Ответ на пост №1
Pandora,
спасибо за информацию!
Такой случай пока не обрабатывается алгоритмом консолидации.
Запланируем до ноября внести исправления, учитывающие подобную ситуацию.
Выйти из положения можно только, если вручную исправить итоговые значения в консолидированном XML-файле приложения.
Елена, добрый день! Подскажите как сделать в 1С:8, нужно принять к вычету НДС при возврате товара покупателем, покупатель выписал только накладную, каким образом оформить НДС, чтоб правильно прошло в декларацию? заранее спасибо.
Ответили: пост #4
Ответ на пост №3
Евгений, а почему он не выписывает СФ?

Читают тему

(гостей: 1)

Быстрый переход