Корректирущая по НДС за 2 кв 2015г

Новая тема
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться как правильно сделать корректирующую декларацию по НДС за 2 кв. 2015г, если ошибка в поступлении обнаружена в 3 кв 2015г, и  отчет за 2 кв 2015 уже сдан. Я понимаю, что исправления по поступлению товара делаю корректировкой поступления в 3 кв 2015г. Затем в книге покупок за 2 кв. 2015г появляется доп лист, но в нем отражена минусом ВСЯ сумма сч/ф (которую исправляю), а не разница, на которую делала корректировку. И соответственно, при формировании корректирующей декларации по ндс за 2кв.,  в прил к 8 разделу попадает та же сумма (минусом снимается вся сумма корректируемой накладной). Может как то неправильно делается сама корректировка поступления? Подскажите, пожалуйста.
Ответили: пост #2
Ответ на пост №1
марка, вам продавец что прислал? В чем "ошибка поступления"?
Ответили: пост #3
Ответ на пост №2
Рисовод,

Добрый день! Ошибка была наша, неправильно занесли ставку и соответственно сумму НДС в накладной.
Ответили: пост #4
Ответ на пост №3
марка, тогда тек.периодом оформляете "правильный" с\ф полученный и в доп.листе к книге покупок прошлого периода "сторнируете" не правильный с\ф и регистрируете новый правильный.

Читают тему

(гостей: 1)

Быстрый переход