Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться как правильно сделать корректирующую декларацию по НДС за 2 кв. 2015г, если ошибка в поступлении обнаружена в 3 кв 2015г, и отчет за 2 кв 2015 уже сдан. Я понимаю, что исправления по поступлению товара делаю корректировкой поступления в 3 кв 2015г. Затем в книге покупок за 2 кв. 2015г появляется доп лист, но в нем отражена минусом ВСЯ сумма сч/ф (которую исправляю), а не разница, на которую делала корректировку. И соответственно, при формировании корректирующей декларации по ндс за 2кв., в прил к 8 разделу попадает та же сумма (минусом снимается вся сумма корректируемой накладной). Может как то неправильно делается сама корректировка поступления? Подскажите, пожалуйста.