Подскажите, если кто-то по уведомлению налоговой делал возврат НДФЛ иностранцам на патенте за счёт НДФЛ других лиц организации, т.е. в декабре НДФЛ у людей удержан, но не перечислен, а сделан возврат НДФЛ иностранцу.
Вопрос: Как в 2-НДФЛ отражать это? У иностранца всё понятно, а у других получается, что НДФЛ начислен, удержан, но не перечислен или всё же ставить в графу перечислено?. В налоговой ответить пока не смогли.