РСВ как быть с "минусами"

Новая тема
Показывать по 10 20 40 сообщений
Что в 2017 году делать с отрицательной базой и взносами? До 2017 правильным вариантом было создавать корректирующие пачки. А теперь?
Никаких запретов на отрицательную базу и взносы нет ни в контрольных соотношениях, ни в порядке заполнения.
А каким образом образовалась отрицательная база, да еще в первом квартале?
Ответили: пост #3
Ответ на пост №2
Кошки Рулят, если у сотрудника в одном из месяцев квартала отриц.база, то отчет не пройдет в налоговой. А отрицательной она может стать из-за отмены в 17 году каких то "ошибочных" начислений 2016 года.
Ответили: пост #4
Ответ на пост №3
Рисовод,Не только "ошибочных". Например в декабре16 работник ушел в отпуск, там заболел и в январе, а то и в феврале приносит больничный.
Сумма по больничному меньше суммы сторнированных отпускных. Вот и получается минусовой доход в январе и минусовые взносы,а в РСВ в качестве дохода только больничный за счет работодателя. Вроде всё логично,но свод доходов не совпадает с тем ,что расчитывается в РСВ.
И что в такой ситуации делать???
Ответили: пост #5
Ответ на пост №4
nemo888, мы в почти такой ситуации "перебросили" в 3 разделе этот минус на другой месяц, чтобы по кварталу осталось неизменно. Соответственно еще пришлось подгонять и некоторые суммы в других разделах в пределах квартала. Прокатило пока.
Ответили: пост #9
nemo888 пишет:
Цитата

      
                   
                   Ответ на
                   пост №3
             
      
Например в декабре16 работник ушел в отпуск, там заболел и в январе, а то и в феврале приносит больничный.
Сумма по больничному меньше суммы сторнированных отпускных. Вот и получается минусовой доход в январе и минусовые взносы,а в РСВ в качестве дохода только больничный за счет работодателя. Вроде всё логично,но свод доходов не совпадает с тем ,что расчитывается в РСВ.
И что в такой ситуации делать???
Во-первых, какое отношение имеет 2016 год к РСВ? Если в декабре 2016 года был перерасчет, подавайте исправление РСВ-1 в ПФР.
Во-вторых, каким образом может образоваться отрицательная база при наличии начислений? Какое значение имеет уменьшение налогооблагаемой
базы после перерасчета января или февраля? Почему уменьшение базы превратило базу в отрицательную? Как такое может быть? Даже если весь доход января станет необлагаемым, база станет равной 0, каким образом может получиться минус?
Ответили: пост #7 , пост #8
Ответ на пост №6
Кошки Рулят, у них, скорее всего, доход января положительный, а вот корректировка (сторно) декабря превышает этот доход. Вот и минус в январе.
Ответ на пост №6
Кошки Рулят, все очень просто- в январе единственное начисление -это б\л за декабрь16. Сумма б\л за счет работодателя 3000р,а сумма сторнируемых начислений декабрьских отпускных -15000 итого сумма начислений за январь -12000р. В док.Начисление стр.взносов сумма стр.взносов в пфр -3300р ,конечно же месяц расчетного периода декабрь16,но месяц начисления январь17. в результате в рсв за 1кв17 по этому сотруднику за 1месяц доход только сумма б\л необлагаемая стр.взносами.
Ответ на пост №5
Рисовод,наверное это действительно лучший вариант. Теперь я так понимаю это надо будет применять для всех б\л относящихся предыдущему кварталу((((
Ответили: пост #10
Ответ на пост №9
nemo888, у вас там эпидемия? :-)
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход