Всем доброго дня!
Буду признателен, если кто-нибудь подскажет.
Есть организация на УСН, которая выступает агентом - получаем услуги от поставщика, формируем отчет комитенту о закупках, всё как обычно. И есть к примеру счет-фактура выставленный поставщиком 15 ноября 2018. В силу определенных обстоятельств, получен нами он 15 апреля 2019. Мы ставим дату документа поступления 15 апреля 2019, а дату накладной как положено ту, что указал поставщик. В счет-фактуре полученном то же самое. Затем делаем отчет комитенту 15 апреля, он автоматически выписывает счет-фактуру выданный задним числом, 15 ноября 2018 года... И потом оба эти счета-фактуры светятся в журнале за 4 квартал 2018. Почему так? Как сделать, чтобы всё это отражалось во 2 квартале 2019?