Декл ПФР (раздел 2.1 Уплата взносов)
22.03.2005
18:53
#1
Если организация платила в октябре за сентябрь, в ноябре за октябрь, а в декабре за ноябрь и декабрь, то как правильно заполнить графу 3? Например,
1 месяц – сумма сентября или октября? Может где-то есть указания по заполнению?
1 месяц – сумма сентября или октября? Может где-то есть указания по заполнению?
23.03.2005
03:42
#2
Если платили как положено - "до 15-го числа следующего м-ца", то это и есть платеж "за ЭТОТ" (т.е. предыдущий) месяц, т.е. до 15-го октября - сентябрь и т.д.
А как же "Расчет по авансовым" заполняли весь год?
Нет же разницы!
А как же "Расчет по авансовым" заполняли весь год?
Нет же разницы!
23.03.2005
07:45
#3
А если платили нерегулярно? 1 раз в квартал за пред. 3 мес., и дек. опл. в январе.
В том-то и дело, что бухи заполняют как привыкли, а в обработке расчетный период соит с 16.01.2004 по 15.01.2005, т.е. если проверять суммы отчета по обороткамЮ то....
Получается, что и оборотки нужно формировать не за текущий месяц (календарный), а так же сдвигать - тогда суммы сходятся!!!
Причем за 9 месяцев считается "как привыкли", а годовой - сдвинутый.
Не могу нигде найти - как верно. Ведь налоговым периодом считается год. Зачем же выкинули оплату за пред. декабрь, и вкл. за текущий???
В том-то и дело, что бухи заполняют как привыкли, а в обработке расчетный период соит с 16.01.2004 по 15.01.2005, т.е. если проверять суммы отчета по обороткамЮ то....
Получается, что и оборотки нужно формировать не за текущий месяц (календарный), а так же сдвигать - тогда суммы сходятся!!!
Причем за 9 месяцев считается "как привыкли", а годовой - сдвинутый.
Не могу нигде найти - как верно. Ведь налоговым периодом считается год. Зачем же выкинули оплату за пред. декабрь, и вкл. за текущий???
Читают тему
(гостей: 1)