ЗиК. Свод
06.07.2005
14:51
#1
Привет всем.
ЗиК р. 253
В конце каждого месяца формируется свод проводок. На 97 счета у нас находятся доходы будущих периодов,
туда попадают суммы по отпускам, которые являются переходящими. У нас налоги за май, например, отражаются в июне таким образом
Дт20(субсчета) - Кт97. Т. е. налоги начисленные в мае, разрбрасываются по сч.20 в июне. Гл. бухгалтер
хочет сделать так, чтобы налоги начисленные за май разбрасывались на сч. 20 в мае, т.е. чтобы
налоги за май, выгружаемые в бухгалтерию, были уже разбросаны на 20 счета (Дт20(субсчета)-Кт69(субсчета)) в мае.
Чтобы налоги мая не переходили на июнь. В своде по кредиту колонки с 97 счетом не будет тогда.
Правильно ли это будет, если так не предусмотрено конфигурацией? Как это можно сделать или нельзя?
Если можно, то как. Может меня заставляют сделать фигню всякую, т. к я только начинаю разбирать зарплату.
ЗиК р. 253
В конце каждого месяца формируется свод проводок. На 97 счета у нас находятся доходы будущих периодов,
туда попадают суммы по отпускам, которые являются переходящими. У нас налоги за май, например, отражаются в июне таким образом
Дт20(субсчета) - Кт97. Т. е. налоги начисленные в мае, разрбрасываются по сч.20 в июне. Гл. бухгалтер
хочет сделать так, чтобы налоги начисленные за май разбрасывались на сч. 20 в мае, т.е. чтобы
налоги за май, выгружаемые в бухгалтерию, были уже разбросаны на 20 счета (Дт20(субсчета)-Кт69(субсчета)) в мае.
Чтобы налоги мая не переходили на июнь. В своде по кредиту колонки с 97 счетом не будет тогда.
Правильно ли это будет, если так не предусмотрено конфигурацией? Как это можно сделать или нельзя?
Если можно, то как. Может меня заставляют сделать фигню всякую, т. к я только начинаю разбирать зарплату.
06.07.2005
15:38
#2
это будет нарушение...
ЕСН на расходы можно принять только в том периоде ЗА который начисленны суммы... т.е. если начислен отпуск ЗА июнь...на расходы в июне...
статьи и пункты быстрее тебе в "Учет, налогообложение, автоматизация" напишут...
ЕСН на расходы можно принять только в том периоде ЗА который начисленны суммы... т.е. если начислен отпуск ЗА июнь...на расходы в июне...
статьи и пункты быстрее тебе в "Учет, налогообложение, автоматизация" напишут...
06.07.2005
15:52
#3
"Не знаю на сколько это правильно, но в 3-х известных мне организациях (крупных)это используется
Я сделал так:
в Глобольном модуле строка примерно № 40176
//=
//ВыделятьСчетБудущихПериодов = 1;
ВыделятьСчетБудущихПериодов = 0;
//=
т.е. принудительно убрал Счет Будущих Периодов
Работает уже 2-ой год."
Я сделал так:
в Глобольном модуле строка примерно № 40176
//=
//ВыделятьСчетБудущихПериодов = 1;
ВыделятьСчетБудущихПериодов = 0;
//=
т.е. принудительно убрал Счет Будущих Периодов
Работает уже 2-ой год."
Читают тему
(гостей: 1)