Перенос информации в 602
21.06.2006
16:39
#1
При переносе остатков и документов ругается такими словами "Выбранный счет является группой! (Проводка такая-то, счет 101.04.2)" с таким же текстом еще есть 104, 105, 205, 208 и некоторые другие счета. Если поставить галочку "в режиме отладки", то перегружает, но в 6й базе полностью отсутствуют ОС... Ни справочника, ни начальных остатков, ничего. Че хоть делать-то? В учете что-то или я перегружаю неправильно? Ну тока сильно не ругайтесь, правда ведь не знаю, что делать.
21.06.2006
17:15
#2
Скорей всего при выгрузке забыли поставить галку "Использовать субчета ..." для разделения ПД и ЦС.
22.06.2006
13:46
#3
Но в таком случае ведь нужно было и в 602 при первом запуске соответствующую галку поставить. А бухгалтер сказала, что ей это не нужно... 6 редакцию заполнили "для переноса информации из 5 редакции"...
29.06.2006
00:14
#4
> 6 редакцию заполнили "для переноса информации из 5 редакции"...
Это смотря на каком этапе. Если на этапе формирования плана счетов, то это и означает, то "соответствующую галку" поставили. У Вас же есть база - посмотрите, что там с планом счетов, есть ли субсчета? Если есть и это не нужно - то лучше начать всё с начала: создать пустую базу и совершить загрузку (если выгруженные файлы удалили - то предварительно и выгрузку). В стартовом помощнике всё подробно расписано, читайте внимательно. Успехов!
Это смотря на каком этапе. Если на этапе формирования плана счетов, то это и означает, то "соответствующую галку" поставили. У Вас же есть база - посмотрите, что там с планом счетов, есть ли субсчета? Если есть и это не нужно - то лучше начать всё с начала: создать пустую базу и совершить загрузку (если выгруженные файлы удалили - то предварительно и выгрузку). В стартовом помощнике всё подробно расписано, читайте внимательно. Успехов!
01.07.2006
14:05
#5
Ответ ВЕРНЫЙ. Вашему бухгалтеру объясните так: Учет по новой инструкци должен начаться 01/01/2006 г.Вы УЖЕ сдали Баланс и заплатили налоги за 2005 год. По закону НЕЛЬЗЯ вносить исправления В УЖЕ СДАННУЮ отчетность задним числом. Исправления вносятся в ближайшем ТЕКУЩЕМ ПЕРИОДЕ, за который отчетность еще не сдана. ПОЭТОМУ СЕЙЧАС ОС и МЗ по виду деятельности ЦСиБП или ПД НЕЛЬЗЯ ПЕРЕНЕСТИ в БЮДЖЕТНЫЕ в 2005 году. Переносите все так, как есть по балансу 2005 года. Сверяйте остатки. И только ПОСЛЕ ЭТОГО можете хоть 01/01/2006 года на основании писем вышстоящей организации(или каких - то других распорядительных документов)перенисть все на бюджет. Только по СВОЕМУ ЛИЧНОМУ желанию Вы не можите сделать таккой перенос, т.к. по закону ВЫ НЕ ЯВЛЯЕТЕСЬ СОБСТВЕННИКОМ ИМУЩЕСТВА и не можете им распоряжаться.
Читают тему
(гостей: 1)