Проблема с закрытием счетов !!!!!!! 90,91 (кто нибудь...Знает ???????)
31.10.2007
16:09
#1
"При закрытие счетов 90,91 (документ закрытие месяца)программа творит какуюто чушь !!!!!
Выражается в следующем:
-правильное закрытие: "разницу" по субсчетам 91.1 и 91.2 кидает на счет 91.9; разницу по субсчетам 90.1 и 90.2,90.3 и т.д.программа должна кидать на счет 90.9; после этого с счетов 91.9 и 90.9 на счет 99 (получаем прибыль или убыток).
-что делает программа: вместо "разницы" берет какие-то несусветные суммы отличающиеся от правельной "разницы" (см.выше).
Из-за чего это может быть и что делять чтобы исправить !!!!
ОЧЕНЬ НАДО !!!!!
Заранее спасибо, Олег. "
Выражается в следующем:
-правильное закрытие: "разницу" по субсчетам 91.1 и 91.2 кидает на счет 91.9; разницу по субсчетам 90.1 и 90.2,90.3 и т.д.программа должна кидать на счет 90.9; после этого с счетов 91.9 и 90.9 на счет 99 (получаем прибыль или убыток).
-что делает программа: вместо "разницы" берет какие-то несусветные суммы отличающиеся от правельной "разницы" (см.выше).
Из-за чего это может быть и что делять чтобы исправить !!!!
ОЧЕНЬ НАДО !!!!!
Заранее спасибо, Олег. "
27.12.2007
22:06
#2
Судя по дате сообщения вопрос уже решился, но на всякий случай нужны все проводки, что бы что-нибудь посоветовать. Нужна сохраненная база с расширением ****.dt, которая делается через конфигуратор, как выгрузка базы данных. Тогда (возможно) корректно что-нибудь посоветовать (iva2@bk.ru тема: ПОМОЩЬ) ВСЁ!!
Читают тему
(гостей: 1)