Ошибка в книге продаж
04.03.2008
17:57
#1
Формирую Книгу продаж в типовой Бухгалтерии 7.7 (релиз 496).
Возникает ошибка в модуле формы документа ЗаписиКнигиПродаж:
Если БухИтЗПР.Субконто().ДатаДок < КонецПериодаПоОплате Тогда
Операции сравнения на больше-меньше допустимы только над значениями совпадающих базовых типов (число, строка, дата).
Как с этим бороться ?
Возникает ошибка в модуле формы документа ЗаписиКнигиПродаж:
Если БухИтЗПР.Субконто().ДатаДок < КонецПериодаПоОплате Тогда
Операции сравнения на больше-меньше допустимы только над значениями совпадающих базовых типов (число, строка, дата).
Как с этим бороться ?
04.03.2008
22:08
#2
> Если БухИтЗПР.Субконто().ДатаДок < КонецПериодаПоОплате Тогда
А не надо "шаловливыми ручками" править то, чего не следует. Не надо ручными операциями или бухсправками править забалансовый счет ЗПР. Не для этого он.
Запустите ОСВ по счету ЗПР, только поменяйте порядок субконто, первым поставьте СчетаФактурыВыданные. Задайте период "поглубже". Увидите обороты по "пустому субконто" - где-то "ручками" делали и в проводке на субсчета счета ЗПР не указали первое субконто - Счет-фактуру выданную. Это вообще у некоторых хобби такое - "чёхом" обороты одной суммой без аналитики править.
Замените пустое первое субконто на ЛЮБУЮ, даже "пустую" СФ, тогда все пройдет.
Или "погасите" сальдо счета ЗПР по пустому первому субконто, только РАНЬШЕ, чем 31.12.2007, а то все также "нарветесь" на обороты по "пустому" первому субконто.
А не надо "шаловливыми ручками" править то, чего не следует. Не надо ручными операциями или бухсправками править забалансовый счет ЗПР. Не для этого он.
Запустите ОСВ по счету ЗПР, только поменяйте порядок субконто, первым поставьте СчетаФактурыВыданные. Задайте период "поглубже". Увидите обороты по "пустому субконто" - где-то "ручками" делали и в проводке на субсчета счета ЗПР не указали первое субконто - Счет-фактуру выданную. Это вообще у некоторых хобби такое - "чёхом" обороты одной суммой без аналитики править.
Замените пустое первое субконто на ЛЮБУЮ, даже "пустую" СФ, тогда все пройдет.
Или "погасите" сальдо счета ЗПР по пустому первому субконто, только РАНЬШЕ, чем 31.12.2007, а то все также "нарветесь" на обороты по "пустому" первому субконто.
28.03.2008
12:31
#3
можно обмануть: Если Дата(БухИтЗПР.Субконто().ДатаДок) < Дата(КонецПериодаПоОплате)Тогда
Вставляй и должно работать...У меня работает...
Вставляй и должно работать...У меня работает...
29.03.2008
14:36
#4
> ...У меня работает...
Работать-то работает. Только зачем?
Это нелепо - ошибки учета править, меняя конфигурацию и делая ее нетиповой. Тем более, что ошибка учета не уйдет
Работать-то работает. Только зачем?
Это нелепо - ошибки учета править, меняя конфигурацию и делая ее нетиповой. Тем более, что ошибка учета не уйдет
09.04.2008
16:44
#5
это связано с тем, что теперь в модуле документа стоит проверка прошлых периодов, была ли заполнена книга продаж на счета фактуры...
Ошибка вылетает если за весь период ведения учета есть хоть одна операция, введенная вручную, или бухгалтерская справка (обычно - корректировки счета ЗПР) в которой 3е субконто счета ЗПР на заполнено.
Бороться с этим легко..
Создаете какую-либо пустую счет-фактуру.. проводите. Но проводок быть не должно (поэтому и создается пустая)
Затем заходите в эти бухгалтерские справки или операции и по 3му субконто(Счет-фактура выданный) счета ЗПР (ЗПР.20.Б, ЗПР.20.Н... смотря какие счета корректировались ) указываете эту пустую счет фактуру...
В бухгалтерском и налоговом учете это ни на что не повлияет, а книжка будет формироваться идеально, а самое главное, что при обновлении не нужно думать, что там в модуле изменено и зачем...
Кстати с книгой покупок такая же петрушка, только счет ЗПК
Ошибка вылетает если за весь период ведения учета есть хоть одна операция, введенная вручную, или бухгалтерская справка (обычно - корректировки счета ЗПР) в которой 3е субконто счета ЗПР на заполнено.
Бороться с этим легко..
Создаете какую-либо пустую счет-фактуру.. проводите. Но проводок быть не должно (поэтому и создается пустая)
Затем заходите в эти бухгалтерские справки или операции и по 3му субконто(Счет-фактура выданный) счета ЗПР (ЗПР.20.Б, ЗПР.20.Н... смотря какие счета корректировались ) указываете эту пустую счет фактуру...
В бухгалтерском и налоговом учете это ни на что не повлияет, а книжка будет формироваться идеально, а самое главное, что при обновлении не нужно думать, что там в модуле изменено и зачем...
Кстати с книгой покупок такая же петрушка, только счет ЗПК
Читают тему
(гостей: 1)