Подскажите как сделать сторно реализации и выписанной счет-фактуры (из-за не правильной цены товара)в прошедшем периоде, по которому отчетность сдана. Нужно что бы записи по сторно и по новой счет-фактуре появились в дополнительном листе книги продаж за прошедший период. По бухучету проводки конечно должны быть в текущем периоде. Программа 1СБухгалтерия8.