Корреспонденция балансового и забалансового счетов в v8.1 БП 1.6.11.7
Показывать по
сообщений
- 1
- 2
13.01.2009
11:33
#1
При корреспонденция балансового и забалансового счетов появляется ошибка, пытался ее найти в конфигураторе, чот не получилось, может кто знает где??? Или это на уровне платформы?
13.01.2009
12:15
#3
Я знаю, что нельзя, а есть такое слово "НАДО"!!! Или хотя бы проводку чтоб Дт "НИЧЕГО" Кт 41.01???
14.01.2009
12:21
#5
Для детей и для тех кто работает не на себя!!! Нет... Нужно чтоб в ОСВ этой проводки не было! А просто происходило либо списание товаров в никуда ни на какой счет либо оприходование!
14.01.2009
12:27
#6
А как же основной принцип бухгалтерского учета - принцип двойной записи????????????????????????<br>Как вы баланс потом будете собирать?<br><br>Если уж вы хотите действительно в ничего, то вам предлагают счет 000 - это и есть для бухгалтерского учета ничего.<br><br>Но на самом деле балансовый счет обязан корреспондировать с балансовым счетом<br><br>Опишите хозяйственную операцию в которой вам потребовалось списать вникуда<br>Вам подскажут правильный балансовый счет, или проводки которыми можно исправить ситуацию без ущерба правильности ведения бухгалтерского учета. <br>А может вам просто следует завести дополнительный забалансовый счет, там можно и списывать вникуда, и приходовать неоткуда<br>
14.01.2009
13:35
#7
Может быть конечно... Но бухгалтер от меня требует чтоб у документов списания и оприходования товаров была только одна проводка Дт Кт 41.01, когда у нас СчетУчетаБУ 004.01 все отлично, а теперь еще и появилось 41.01 тут даже не знаю что делать... А если сделать 41.01 забалансовым счетом на что это может повлиять???
14.01.2009
14:03
#8
Наверное, вам следует еще раз с бухгалтером поговорить, уточнить. Не может нормальный бухгалтер требовать балансовых проводок без корреспонденции. Что вы там учитываете на 41.01?
14.01.2009
14:08
#9
Еще как может, даже очень настойчиво требует!!! Учитываются просто товары... Ну ладно, нафиг, невозможно это сделать!!! Пусть выдумывают что нибудь другое!!!
14.01.2009
14:26
#10
А у вас главный бухгалтер есть? Может стоит с ним посоветоваться, точнее пожаловаться на бухгалтера, который от вас требует такой корреспонденции.<br>Выясните все-таки у бухгалтера, что реально происходит от куда товары берутся и куда потом деваются?<br><br>Вообще-то при оприпходовании товары вы где-то берете, так вот это где-то и должно стоять в дебете при оприходовании<br>Если это излишки на складе, то это Дт. 41.1 Кт 91<br>Если вы их покупаете, то это Дт. 41 Кт 60<br>Если вы их просто принимаете на ответственное хранение, то тогда действительно Дт. 002 без корреспонденций<br>А вот если вы товар получили, а документов еще нет, то тогда по бух учету и вообще не должно проводиться, но если все таки очень нужно, то нужно делать новый забалансовый счет и при поступлении делать ручную проводку по Дт, а при получении документов делать проводку по кредиту, а далее делать обычное поступление от поставщика<br><br>Посмотрите ИТС, там есть типовые операции и проводки, а так же есть документы, которыми это формируется
- 1
- 2
УПП Редакция 1.2 (1.2.21.1) Как закрыть для просмотра счет 70 плана счетовКоды регистрации в декларации
Читают тему
(гостей: 1)