существуют бух7,7 контрагенты мобильные телесистемы и мобильные телесистемы-новый!необходимо перекинуть деньги с мобильные телесистемы на мобильные телесистемы-новый!подскажите как это реализовать?какой счет использовать и какие документы создавать?
существуют бух7,7 контрагенты мобильные телесистемы и мобильные телесистемы-новый!необходимо перекинуть деньги с мобильные телесистемы на мобильные телесистемы-новый!подскажите как это реализовать?какой счет использовать и какие документы создавать?
Что значит перекинуть? И почему МТС стали "новыми"?
Элементарно, поменялось юридическое наименование или адрес или ещё что, создали нового контрагента в справочнике, дабы сохранить историю взаимоотношений. Но остатки взаиморасчётов надо перекинуть на новую аналитику.<br><br>Бух 7.7. я так понимаю, бухгалтерский учёт ред 4.5<br><br>Делается документом "Корректировка задолженности" с видом корректировки "Перенос *** (кредиторской) задолженности.<br>заполняем таблицу автоматически по кнопке "Заполнить"<br>в группе реквизитов "счёт переноса задолженности" указываем тот же синтетический счёт (субсчёт) что и у остатков задолжености в таблице<br>в качестве субконто "контрагент" указываем "МТС новый", ну и договор соответственно надо завести для "МТС новый"<br><br>получаем в синтетическом учёте те же самые данные, а в аналитическом перенос суммы задолженности на нового контрагента.<br><br>з.ы. естественно контрагент ещё должен предоставить копии документов и официальное письмо подтверждающее правопреемственность своего нового формообразования на взаиморасчёты по непогашенным обязательствам.<br><br>з.з.ы и ещё более естественно если остатки взаиморасчётов существуют для 2 договоров или одновременно по 60 (62) и 76 счёту, то для каждого случая делаем отдельный документ, (то бишь на каждый синтетический счёт и на каждый договор, если взаиморасчёты ведутся с детализацией по договорам)
> з.ы. естественно контрагент ещё должен предоставить копии документов и официальное письмо<br>> подтверждающее правопреемственность своего нового формообразования на взаиморасчёты по<br>> непогашенным обязательствам<br><br>> з.з.ы и ещё более естественно если остатки взаиморасчётов существуют для 2 договоров или<br>> одновременно по 60 (62) и 76 счёту, то для каждого случая делаем отдельный документ, (то <br>> бишь на каждый синтетический счёт и на каждый договор, если взаиморасчёты ведутся с<br>> детализацией по договорам) <br><br><br>Вот в этих-то ЗЫ и заключается суть <br>Наученный опытом, предпочитаю предварительно все же получить разъяснение от бухгалтера, что подразумевалось в данном конкретном случае под "новый", а то бывают весьма удивительные желания
1C:Лекторий: 14 января 2025 года, начало в 10:00 — Бесплатная онлайн-лекция о поддержке изменений законодательства с 2025 года в программах 1С:ERP, 1С:КА, 1С:УТ 1C:Лекторий: 21 января 2025 года, начало в 12:00 — Бесплатная онлайн-лекция о зарплатной отчетности за 2024 год - рекомендации по подготовке в 1С:ЗУП ред.3 |
1C:Лекторий: 30 января 2025 года, начало в 12:00 — Бесплатная онлайн-лекция об управлении складом и организации складских запасов в 1С:ERP, 1С:КА и 1С:УТ |