Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Возврат поставщику красным цветом

177
читатель
офлайн
Дата регистрации: 07.05.2008
Сообщений: 470
Пост №1
 
21.09.2009 08:19

ПУБ,7.7, поступил товар от поставщика сделали оплату остались должны 5тыс, через месяц делаем возврат товара поставщику ,и сумма которую мы должны 5 тыс она вылазиет краснотой и с минусом,т.е. если посмотреть в карточке контрагента она удвоена, что сделали не так, подскажите кто может, спасибо.

177
читатель
офлайн
Дата регистрации: 07.05.2008
Сообщений: 470
Пост №2
 
21.09.2009 09:32

ну неучто никто не может подсказать каким боком на счете 76.2, вылазиет сумма краснотой при возврате поставщику,

Prikum
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20995
Пост №3
 
21.09.2009 10:33

Ты считаешь, что все должны все бросить и решать твои проблемы?

maestro_voln
читатель
офлайн
Дата регистрации: 04.03.2009
Сообщений: 289
Пост №4
 
22.09.2009 13:46

Я думаю тут поможет фотошоп!<br>Но это уже на другом форуме ))

177
читатель
офлайн
Дата регистрации: 07.05.2008
Сообщений: 470
Пост №5
 
22.09.2009 13:48

знаток бухучета и налогобложения, отличный совет постараюсь воспользоватся.<br>

Thorvardr
читатель
офлайн
Дата регистрации: 25.02.2005
Сообщений: 3082
Пост №6
 
22.09.2009 15:07

В общем, насколько я помню, по возвратам товаров (материалов) методология учета такая:<br>Обороты по взаиморасчетам прогоняются через транзитный счет 76.2 ("Расчеты по претензиям"). Зачем это надо? Затем, чтобы как то отражать ситуацию, когда поставщик взял и сказал: "а наши товары намокли на вашем складе, но мы их все таки возьмем, но по другой цене".<br>Итак, пример:<br>1. Купили товары на общую сумму 14000 рублей.<br>Д41 - К60.1 14000 руб.<br>2. Заплатили поставщику (не полностью, разыграем вашу ситуацию)<br>Д60.1 - К51 9000 руб.<br>3. По какой то причине решили вернуть остатки товаров (не будем усложнять пример уменьшением их стоимости)<br>Д76.2 - К41 5000 руб.<br><br>Имеем по состоянию на настоящий момент:<br>- дебетовый остаток на 76.2<br>- кредитовый остаток на 60.1<br><br>Очевидно, что надо сделать взаимное погашение этих сумм. Обычно для этого используется документ "Взаимозачет" или пара документов "Списание кредиторской задолженности" + "Списание *** задолженности"<br><br>Я, к сожалению, не помню как сделано в ПУБ, базы нет под рукой. Но вроде бы что то из этого там есть.<br>

177
читатель
офлайн
Дата регистрации: 07.05.2008
Сообщений: 470
Пост №7
 
22.09.2009 15:19

спасибо огромное вам Thorvardr, я это и пыталась объяснить бухгалтеру , что он возвращает оплаченный товар поэтому и легло на 76.2, но она хотела с неба манны небесной, я ей наглядно показала что если убрать оплату поставщику и перепровести все документы , этот счет исчезает, вот после этого она только успокоилась,а то как-то обидн когда наш компьютерный род оскорбляют.Спасибо ещё раз вам огромное, вы лучик солнышка на этом темном небе(форуме).

Thorvardr
читатель
офлайн
Дата регистрации: 25.02.2005
Сообщений: 3082
Пост №8
 
22.09.2009 20:52

Там на самом деле какое то юридическое обоснование есть по поводу счета 76.2, что то про иные отношения в рамках договора и т.п. Консультант Плюс читать надо.

177
читатель
офлайн
Дата регистрации: 07.05.2008
Сообщений: 470
Пост №9
 
23.09.2009 08:13

у нас его нет, директор не хочет за него платить.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Для технических специалистов
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация