Добрый день! <br>Имеем следующую ситуацию: у нас есть несколько сотрудников, за которыми числится небольшой долг с предыдущих налоговых периодов. Эти суммы мы прописываем в карточке 1-НДФЛ в разделе 3 - на начало налогового периода. <br>Интересует следующий момент: как это должно отражаться в 8 разделе этой же карточки ("Результаты перерасчет налога за предшествующие налоговые периоды")? Должен ли этот раздел автоматически заполниться или надо что-то еще вводить?