Сделал доп начисление - "Материальная помощь" (проводки 91.02.3 - 73.03). Сотруднику в мае была начислена мат помощь 300 000 документом "Регистрация разовых начислений". В документ "Начисление ЗП за май" это допначисление не попадает во вкладку доп начисление (должно ведь??). Оплата происходит через кассу, так что был создан документ "Зарплата к выплате" и расходным ордером с видом "Прочий расход денежных средств" были эти 300 000 списаны с 73.03. НО когда делаешь "Расчетную ведомость" за июнь то отчет показывает начальное сальдо 300 000 у этого сотрудника, что я делаю не так???