Бухгалтерия для бюджетных организаций 77
31.05.2010
17:01
#1
В мае 2010 все образовательные учреждения, относившиеся к Федеральному агентству по образованию были переведены в подчинение министерству образования. в связи с этим изменились КБК с 073 на 074 в середине месяца. На 1 июня необходимо сдать баланс. Как учитывать остатки по разным КБК, что сделать с ОС оприходованными на КБК 073, по которым начисляется амортизация на КБК 073, если такой главы больше нет. Сталкнулся ли с этим кто-нибудь, помогите, пожалуйста.
31.05.2010
19:55
#2
У нас было много различных способов. Но на основании опыта пришли к тому, что удобнее всего на момент перевода скопировать базу. В меню загрузки программы "обозвать", например, "База до 01 июня" и "База после 1 июня". В Базе до 1 июня оставить старые цепочки КБК и больше не вводить новых документов. В Базе с 1 июня изменить существующий КБК на новый(не создавая новую запись) и заменить расчетный счет (если требуется). При этом не требуется перепроводить документы - КБК автоматом меняется во всех проводках и документах
В чем преимущество перед другими способами:
1. не надо создавать документы переноса остатков.
2. не происходит путаницы, неизбежной из-за ошибок, корректировочных проводок и пр.
3. продолжаете работать как обычно, не выверяя остатки и не тратя времени.
Неудобства:
1. в случае обнаружения ошибки, сделанной до 1 июня, приходится править документы в обоих базах.
В чем преимущество перед другими способами:
1. не надо создавать документы переноса остатков.
2. не происходит путаницы, неизбежной из-за ошибок, корректировочных проводок и пр.
3. продолжаете работать как обычно, не выверяя остатки и не тратя времени.
Неудобства:
1. в случае обнаружения ошибки, сделанной до 1 июня, приходится править документы в обоих базах.
01.06.2010
07:20
#3
Если изменить КБК на "месте", то КБК изменится по всей базе, а она у нас с 2009 года (включая входящие остатки от 31.12.08). Я хочу воспользоваться обработками фирмы 1С при переходе на БК 2008, те перенести остатки и обороты с 073 на 074. Вопрос только с какой даты?? с 01.06.2010?? с 13.05.2010(дата закрытия лицевого счета)?? или с 01.01.2010?? Последняя дата мне кажется логичней, ведь мы передаем все обороты с 073 на 074 с начала года. Отчет делаем с открытым балансом. Я не права??
01.06.2010
10:25
#4
А почему вы не произвели свертку БД за 2009г? Можно свернуть базу, а в новой 2010г прокатиться обработкой смены КБК и поставить дату 31.12.2009г, чтобы перенеслись остатки и обороты за год. При этом 2009г не затронется. Если поменяете КБК с середины года, то потом будут проблемы с балансом, обороты по счетам не будут сходиться. А если будите менять с 01.01.2010г, то входящие остатки окажутся на старом кбк, а то, что после 01.01.2010г на новом. Потом Дт с Кт не сведете.
02.06.2010
06:48
#5
База у меня небольшая и свертку я никогда не делала, да и бухам не нравится за каждый год смотреть разные базы. Что бы входящие остатки оказались на новом КБК, поставлю дату изменения 31.12.2009 и будем посмотреть что получится)) Меня смущала только дата перевода с КБК на КБК.. май или начало года? Причем смуту вносит головное предприятие у них до сих пор нет однозначной трактовки вопроса))
Читают тему
(гостей: 1)