Добрый день! Скорее всего мы начали вести учет не правильно, вот теперь ищу помощи. ситуация в следующем,на предприятии были выпущены полуфабрикаты (счет 21) и продукция (43).Оприходованы на склад по номинальной цене, скажем по 100р. в дальнейшем были частично списаны на счет 20, а так же на счета 25 и 26. Производим закрытие месяца, получили фактическую стоимость полуфабрикатов и продукции.произошла корректировка стоимости продукции и полуфабрикатов, в следствии на счатах 25 и 26 повисли остатки.Подскажите пожалуйста выход из ситуации. Спасибо!!!