Работаем в комплексной 8,2, столкнулись с такой проблемой, в Книге покупок и продаж в графе дата оплата с/ф автоматически проставляются п/п, которые не являются оплатой этих С/ф, тем самым получается, что должны проводиться с/ на аванс, которые на самом деле фирма по учетной политике не проводит.Как быть в этом случае, где в настройках 1с указывается, что фирма не проводит с/ф с авансов?