Распределение НДС косвенных расходов

Новая тема
Доброго времени суток!
У нас установлена Бухгалтерия КОРП (пл=8.2.13.202) релиз 2.0.21.2. При формировании документа распределение НДС косвенных расходов "Выручка от реализации (сумма без НДС) по деятельности не облагаемой НДС (ЕНВД)" = 1000 рублей. Но в марте у нас были возвраты от покупателей (сумма 100 рублей). Так вот. На счете 90.01.2 стоит 1000-100=900 рублей. Вопрос вот в чем: так и должно быть? Или все-таки из выручки должна  вычитаться сумма возврата? Как правильно? Пожалуйста, посовейтуйте.
Забыл сказать. Бухгалтер считает что в документе неправильно стоит сумма выручки. Что должно быть 900 рублей, а не 1000. То есть за минусом 100 рублей.
Эта сумма редактируемая, т.е. если считаете что 900 то ставьте, прописав это в учетной политике. Есть мнение, что туда нужно ставить без учета возвратов, т.к. Возвраты отражаются в книге покупок, также есть мнение что нужно учитывать и прочую реализацию(91 счет). Именно поэтому графы и оставлены редактируемыми.
Спасибо большое за ответ! А не поскажите, как прописать это в учетной политике. Что-то потыркался ничего путного найти не смог!! Пожалуйте, подскажите как это сделать!!!!
Учетная политика это документ с подписью, датой и печатью, который составляет гл.бухгалтер, а в программе реализован один метод, если вы с ним не согласны ставьте нужную вам сумму вручную.
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход