Доброго времени суток!<br>У нас установлена Бухгалтерия КОРП (пл=8.2.13.202) релиз 2.0.21.2. При формировании документа распределение НДС косвенных расходов "Выручка от реализации (сумма без НДС) по деятельности не облагаемой НДС (ЕНВД)" = 1000 рублей. Но в марте у нас были возвраты от покупателей (сумма 100 рублей). Так вот. На счете 90.01.2 стоит 1000-100=900 рублей. Вопрос вот в чем: так и должно быть? Или все-таки из выручки должна вычитаться сумма возврата? Как правильно? Пожалуйста, посовейтуйте.