БП 8.2 Расхождения в балансе после переноса документов из 7.7

Новая тема
Показывать по сообщений
Доброго всем времени суток.<br>Ситуация - перенос документов из Бухгалтерии 7.7 в Бухгалтерию 8.2: перенес остатки на начало года стандартной обработкой, в КД написал правила переноса документов, перенес 4 месяца этого года, закрытия месяцев делал в 8.2... Сравниваю результаты переноса: оборотка, главная книга - идут "в копеечку", а вот в балансе за I квартал непонятность в 2-х строках "1230  ***  задолженность" и "1520 Кредиторская задолженность". В расшифровках написано, что 7.7 для расчета берет "Сальдо на конец периода по дебету счета 62.1", а 8.2 берет "Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры", таким образом меняются строки 1230 и 1520, соответственно меняется и баланс по активу и пассиву, а вот отчет о прибылях и убытках сходится...<br>Кто-то сталкивался? Как быть в этой ситуации?
Уважаемые форумчане, никто не переносил документы из бухгалтерии 7.7 в 8.2?
Там же написано гр.1520 "Сальдо отрицательное на конец периода по дебету счета 62.01, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры", а это авансы. В 7.7 бухгалтером неправильно были отражены авансы вместо 62.2 поставлен суб.счет 62.1. Для дальнейшей корректной автоматической обработки зачетов аванса в Бухгалтерии 2.0 Исправьте в начальных остатках эти строки на 62.02.<br> <br>В рег.отчете показатели "На 31.12.2010" придется каждый раз исправлять вручную. Зато остатки на текущую дату будут отображаться корректно.
Первый вариант переноса был с 02 субсчетами, изменились обороты по счетам, но итоговые цифры остались теже. Если не обращать внимания на отсутствие авансов, а посмотреть на расшифровки строки 1520 в обеих программах, то увидим:<br> <br>7.7 - Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.1<br>8.2 - Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"<br>Счета 62.1 в расшифровке 7.7 вообще нет.<br> <br>Та же разница в расшифровках строки 1230.<br> <br>Даже приняв, что счета 60 и 62 велись неправильно в 7.7 в части авансов, все равно непонятно почему в разных версиях, пусть и по неправильным, но одинаковым данным, получается разный результат?<br> <br>Углубившись в дебри расчетов я изменил в 8.2 в обработке заполнения баланса развернутое на свернутое - цифры сошлись...<br> <br>Вопросы: Разная методика формирования баланса? Как сдавать баланс? Кто-нибудь переносил первый квартал? Смотрели баланс?
У нас такая же ситуация после переноса. Не сходятся строки 1230 и 1520 после переноса из 7 в 8 версию.<br>Более того в строку 1520 берется дебетовое сальдо счета 60.01 с плюсом (у нас там -89000рублей), эта сумма становится положительной и плюсуется к строке 1520.<br>В итоге баланс не сходится.<br>У нас базовая верси релиз 2.0.33.8, и в конфигуратор не залезть. Написала на гор.линию, но не ясно, когда они еще ответят, а баланс уже нужно сдавать...
А откуда у вас дебетовое сальдо по 60.01?
Этого бухгалтера не рассказывают, оно тянется уже года два. но теперь вот стало попадать в баланс и они тревогу забили. дебетовое сальдо 60.01 сумма -89000
сейчас правила настроены так, что сальдо везде переносится корректно
А оно корректно перенеслось. Вопрос к процедурам заполнения бух.баланса.
> А оно корректно перенеслось. Вопрос к процедурам заполнения бух.баланса.<br>Баланс корректно заполняеться, вопрос скорее к тем, кто неверно отражает расчеты на балансовых счетах.
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход