Как в НУ закрывать затраты аналогично БУ?

Новая тема
Способы распределения статей затрат в БУ при закрытии месяца счет 25 закрывается на счет 20. В НУ 20 счет закрывается на счет 90, а 25 счет на косвенные затраты счета 90.08. Нужно чтобы в НУ затраты закрывались так же как в БУ. Подскажите как это реализовать в 1С: Комплексная автоматизация? я не бухгалтер, но необходимо разобраться.
Если на счете 25 у вас косвенные расходы, то для применения такой методики нужно изменить налоговое законодательство, согласно которому все косвенные расходы признаются в месяце их "оприходования".<br> <br>Если на 25 счете у вас прямые расходы, то лучше их относить на счет 20 сразу.
а как это настроить в 1С:КА? как настроить закрытие месяца на этот счет?
Вопрос не в закрытии месяца, а в отражении затрат.<br>Если это прямые затраты, то их нужно сразу относить на счет 20.<br> <br>А в целом, чтобы что-то советовать, мало данных.
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход