Доп.лист книги покупок Бухгалтерия v7.7
05.10.2011
11:23
#1
Бухгалтерия, v7.7 релиз 523.
Подскажите,пожалуйста. В августе сделали корректировку января, создали правильную запись книги покупок. В доп.листе книги покупок отражается только запись августа, а бухгалтер утверждает, что должны быть 2 записи: за январь (ошибочная) и за август (правильная).
Подскажите,пожалуйста. В августе сделали корректировку января, создали правильную запись книги покупок. В доп.листе книги покупок отражается только запись августа, а бухгалтер утверждает, что должны быть 2 записи: за январь (ошибочная) и за август (правильная).
05.10.2011
12:23
#2
они путают бух.и налоговый учет НДС. Доп.лист (налоговый учет НДС) формируется к периоду той книги, где записан "неверный" с\ф. И все. Подаете уточненку за тот период. А вот по бух.учету проводки делаются в периоде обнаружения!
18.10.2011
14:07
#3
"&Подскажите,пожалуйста.
Бухгалтер отменил свои действия в августе.
В сентябре бухгалтер создает 2 записи книги покупок:
одна- с отрицательными суммами ( сторно ошибочной счет-фактуры января),
другая- с правильными суммами.
В обеих счет-фактурах установливает флажок "Запись доп.листа" и дата 31.01.2011г.
Формирует отчет доп. листы "Книги покупок" за январь с установкой "Текущий период". В отчете- 2 записи, сформированные в сентябре. С этим она согласна.
Далее бухгалтер формирует отчет"Книга покупок" за сентябрь, в которую попадают эти же записи сентября. С этим она не согласна.
Помогите,пожалуйста,разобраться в этом вопросе."
Бухгалтер отменил свои действия в августе.
В сентябре бухгалтер создает 2 записи книги покупок:
одна- с отрицательными суммами ( сторно ошибочной счет-фактуры января),
другая- с правильными суммами.
В обеих счет-фактурах установливает флажок "Запись доп.листа" и дата 31.01.2011г.
Формирует отчет доп. листы "Книги покупок" за январь с установкой "Текущий период". В отчете- 2 записи, сформированные в сентябре. С этим она согласна.
Далее бухгалтер формирует отчет"Книга покупок" за сентябрь, в которую попадают эти же записи сентября. С этим она не согласна.
Помогите,пожалуйста,разобраться в этом вопросе."
18.10.2011
14:39
#4
правильно, что не согласна. Доп.листы и придуманы для того, чтобы при исправлениях не трогать саму книгу продаж, а как-бы "продлевать" ее этими листами. смотрите почему у вас эти записи появились в самой книге. Для проверки можете зпаписи доп.листов пометить на удаление и посмотреть что получится.
> В обеих счет-фактурах установливает флажок "Запись доп.листа" и дата 31.01.2011г.
PS меня еще это настораживает. В с\ф нет такой галочки!
> В обеих счет-фактурах установливает флажок "Запись доп.листа" и дата 31.01.2011г.
PS меня еще это настораживает. В с\ф нет такой галочки!
Новая и старая форма ТТНделаю оборотно-сальдовую ведомость в СКД - нет общих итогов по начальному и конечному саль
Читают тему
(гостей: 1)