Грустная жизнь после свёртки БИ (о книгах покупок-продаж)
23.09.2004
07:06
#1
Ред 4.60 Бухгалтерия.
Обычно, когда происходит частичная оплата, то книги покупок и продаж при вводе на основании сообщают, что по этому документу уже существует внесение записи на сумму ...
и отнимает её от основной. (документы "ЗаписьКнигиПокупок" и "ЗаписьКнигиПродаж"). После свёртки итогов с 2001 по 2003 год, записи, естественно удалились. Осталось очень много частично не внесённых записей. Долги тянутся ещё с 2001 года. Сальдо по 19 и 76.Н счёту осталось на 31.12.2003.
Когда пытаются ввести книгу покупок или продаж на основании документов 2001-2003 года, в книги попадает вся сумма документа, хотя частично уже были внесены записи в прошлых годах.
Как быть? Перегонять книги назад из резервной копии?
Таких документов, ну очень много.
Обычно, когда происходит частичная оплата, то книги покупок и продаж при вводе на основании сообщают, что по этому документу уже существует внесение записи на сумму ...
и отнимает её от основной. (документы "ЗаписьКнигиПокупок" и "ЗаписьКнигиПродаж"). После свёртки итогов с 2001 по 2003 год, записи, естественно удалились. Осталось очень много частично не внесённых записей. Долги тянутся ещё с 2001 года. Сальдо по 19 и 76.Н счёту осталось на 31.12.2003.
Когда пытаются ввести книгу покупок или продаж на основании документов 2001-2003 года, в книги попадает вся сумма документа, хотя частично уже были внесены записи в прошлых годах.
Как быть? Перегонять книги назад из резервной копии?
Таких документов, ну очень много.
23.09.2004
07:20
#2
При свертке (я так понимаю ее делали обработкой WRAP.ert) выберите способ удаления проводок "сделать непроведенными", либо "удалить проводки" (2-е предпочтительней), а потом с помощью стандартной обработки в Сервисе - Проведение документов пометить все документы, кроме нужных на удаление.
23.09.2004
08:06
#3
Дело в том, что всё было уже сделано до нас. В свёрнутой базе накопилось уже давольно много документов с момента свёртки, а проснулись только недавно, когда надо было сдавать НДС. К тому же потом надо будет удалять лишние записи, по которым была внесена полностью сумма.
Я, конечно, нашёл выход для следующего раза: Книги формируют проводки на забалансовом счёте, где они сами же и являются субконто. В момент полной оплаты - проводки сторнируюся.
Тогда в следующем году, полувнесённые записи, останутся помеченые на удаление, но не удалённые из-за сальдо, в котором они прописаны.
Я, конечно, нашёл выход для следующего раза: Книги формируют проводки на забалансовом счёте, где они сами же и являются субконто. В момент полной оплаты - проводки сторнируюся.
Тогда в следующем году, полувнесённые записи, останутся помеченые на удаление, но не удалённые из-за сальдо, в котором они прописаны.
23.09.2004
08:19
#4
А автоматическим режимом формирования книг не хотят пользоваться? В интернете нашла обработку для формирования начальных остатков по счетам ЗПК и ЗПР на основании остатков по бух. счетам, правда опробовать ее в действии еще не на ком не удалось.
Читают тему
(гостей: 1)