ПУБ - выпуск из давальческого сырья, сальдо на сч.БУ 20

Новая тема
Доброго времени суток!
Конфигурация ПУБ для России.
Выпускаю продукцию из давальческого сырья, получаю на 20 счете по  этой продукции сальдо после закрытия месяца. Т.к. на 20 приходят затраты  с 23, 25, 26. А выпуска на 40, 43 по продукции из давальческого сырья  нет. Правда при проведении документа "Реализация услуг"  (РеализацияРаботПоНормам) получаю сообщение:

Строка:1. Продукция: Продукция № 1. Затрат услуги по переработке в  производстве нет. Проверьте правильность оформления реализации (возможно  не указан заказ или подразделение).

Может я ещё какой-то обязательный документ забыл?
Скриншот моего документооборота
http://s57.radikal.ru/i158/1210/6c/8ef455df47af.jpg
Скриншот ОСВ
http://s017.radikal.ru/i435/1210/4e/568763b84f6a.jpg
база данных (6,32 Мб)
http://webfile.ru/6171736
Ведь чтобы 20 счет закрывался нужны движения по 40 и/или 43 сч.БУ, а  документооборот по выпуску продукции из давальческого сырья таких  проводок не порождает.
По регистру выпуск продукции движение производит документ "Реализация  услуг" введенный на основании документа "Передача продукции заказчику",  но его проводки по БУ Дт 62.1 Кр 90.1.1. Т.е. 40 и 43 счета не  задействованы.
Немного не понял, ты на основании Передачи продукции заказчику еще и Реализацию ему делаешь? А сам выпуск продукции из давальческого сырья?

P.S. Забей на это сообщение. Невнимательно сначала прочитал.
из давальческого сырья продукцию выпускает давалец, а ты просто оказываешь ему услугу по переработке этого сырья. У тебя это услуга, возможно и по основной деятельности. В ее себестоимость и списываешь свои затраты.  Получение сырья и передача переработанного оформляется "вне баланса".
Теория я понимаю, но никак не могу на практике в ПУБ реализовать, пробовал и через "Бригадный наряд" - не получилось, то есть я не могу понять каким документом ввести услугу, чтобы она появилась на 20 счете и продукция из давальческого сырья аккумулировала на себе затраты и по итогам выпуска закрывалась.
Дело в том,что документ "Реализация услуг" позволяет отразить в себе саму продукцию, а не услугу. При этои при проведенеиии ругается: "Строка:1. Продукция: Продукция № 1. Затрат услуги по переработке в производстве нет. Проверьте правильность оформления реализации (возможно не указан заказ или подразделение).". То есть к моменту реализации услуг я уже должен передать в производство затраты услуги по переработке, как это сделать?
> Теория я понимаю
похоже не очень! По-моему ты все пытаешься показать в учете производство собственной продукции из собственных материалов. У тебя этого нет. У тебя только услуга. Каких проводок ты хочешь добиться?
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход