Дебиторская задолженность по проектам

Новая тема
Конфигурация: Комплексная автоматизация, 1.1.25.2
Попросили меня сделать такую штуку, которую я когда то делал для Комплексной конфигурации 7.7. Нужен отчет, который сведения об остатках взаиморасчетах с покупателями сгруппирует по так называемым "Проектам", которые можно указывать в документах реализации. Начал делать и сильно удивился вот какой вещи. В КА нет детализации долга по "долгообразующему" документу.
Регистр: "ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетов", на который я надеялся, имеет нужное измерение "ДокументРасчетовСКонтрагентом", но сам принцип ведения учета, который задействует этот регистр удивляет. Нужно указать в договоре с контрагентом флаг = "По документам расчетов с контрагентами" = Да. После этого система станет показывать в документах дополнительные таблицы, где станет просить пользователя указывать детализацию по документам долгов. То есть, ручками... В 7.7 долги закрывались по FIFO автоматом, а тут вообще нет возможности автоматизировать данную подзадачу средствами типового решения. А с учетом того, что в ней уже отработали 10 месяцев без нужной настройки договоров, я никак не могу предложить людям пойти в сторону усложнения работы для получения отчета, нужного только одному сотруднику предприятия.
Спросить хотел вот о чем. Как вы думаете, допустимо ли сделать данный отчет на регистре "РасчетыПоРеализацииВУсловныхЕдиницахОрганизацииОстатки" (в нем все таки реализован полный аналог механизма 7.7) с учетом того, что все документы проводятся в Упр и Бух учете одновременно?
> В 7.7 долги закрывались по FIFO автоматом

ИМХО Это было одно и самого отвратительнейшего, что было в конфигурациях 7.7.

> а тут вообще нет возможности автоматизировать данную подзадачу средствами типового решения

В этих же "появившихся дополнительных таблицах" есть механизмы подбора и заполнения долговых документов. Так же есть механизм "Обработок заполнения ТЧ", через который можно "прикрутить" любое автозаполнение.

> нужного только одному сотруднику предприятия.

Как-то любые действия в программе обычно воспринимаются как нужные всему предприятию, а не каким-то сотрудникам. Сотруднику нужно только чтобы з/п во время платили. :)

> допустимо ли сделать данный отчет на регистре "РасчетыПоРеализацииВУсловныхЕдиницахОрганизацииОстатки"
­
Там нет документов поступления, нету возвратов...

Вообще редко встретишь сейчас где сразу же в начале ведения учета не включают взаиморасчеты по документам расчета. Может копию базы сделать и на ней сформировать иммитацию такого учета?
> Там нет документов поступления, нету возвратов...
Вот потому и спросил я, т.к. подозревал что несинхронны там движения.
> редко встретишь сейчас где сразу же в начале ведения учета не включают взаиморасчеты по документам расчета
Это не я, это стандартные правила переноса из Комплексной 7.7 так сделаны.
> есть механизмы подбора и заполнения долговых документов
Да, это я вижу. Сижу думаю что делать с теми 10 месяцами, которые уже отработаны в базе. Попробую обработку сделать, которая переход между режимами работы выполнит и дополнит имеющиеся доки нужными сведениями о детализации.

Но этим дело не закончится. У меня есть еще одни с КА, для которых рабочая база - самопис на 7.7. В ней все сведения о взаиморасчетах ведутся в виде "Контрагент, Сумма" и все. Я им перенос сделал с помощью Конвертации данных и, само собой, перенос идет без этой детализации по документам долгов. Чую что тоже через полгодика аукнется.
>  Попробую обработку сделать...

Я как раз такую как-то и делал и тоже после переноса данных из 7.7. Включить сам режим не сложно (флаг в договоре и перепроведение документов). А вот потом обработкой выбирать движения и под суммы подгонять.
> Вообще редко встретишь сейчас где сразу же в начале ведения учета не включают взаиморасчеты по документам расчета

Это в БП сейчас стоит автоматом и так как закрывается все тоже автоматом то проблем не возникает.
Но если это сделать в УПП (видно в КА тоже самое ) -  то головная боль.
Поэтому у нас это никто преднамеренно не включает, а ставят когда без этого никак (реализация в  у е )
Для торгового предприятия без такого учета не получить нормальную "дебиторку". Даже назначаются отвественные операторы для "привязки" долговых документов, которые отслеживают взаиморасчеты и заполняют документы расчетов.
Ага я как раз об этом. Ладно, прорвемся, я чего нибудь наваяю.
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход