Услуга была выставлена в большей сумме, чем надо. Это прошлый налоговой период. Как павильно, и каким документом вернуть НДС с услуги?
Услуга была выставлена в большей сумме, чем надо. Это прошлый налоговой период. Как павильно, и каким документом вернуть НДС с услуги?
Документ "Корректировка реализации", хотя услуги не корректируются.
> 1С:Предприятие 7.7
по налоговому учету НДС - оформить доп.лист к книге продаж того периода, в котором "отсторнировать" первоначальные суммы по ошибочному с\ф и "черным" реальные. Ну и уточненка, конечно. Я бы еще подумал над "ценой вопроса".
26 апреля 2024 года — Форум пользователей «1С:Документооборота» |
1C:Лекторий: 25 апреля 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция об учете НМА в 2024 году, практические рекомендации в 1С 1C:Лекторий: 7 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция о новом в 1С:ЗУП (версии 3.1.27-3.1.29): поддержка изменений по налогам и взносам, СЭДО, регистрация в органе статистики и другие изменения |