Услуга была выставлена в большей сумме, чем надо. Это прошлый налоговой период. Как павильно, и каким документом вернуть НДС с услуги?
Prikum
активный пользователь
Регистрация: 18.02.2002
Сообщений:
21077
31.10.2012
11:18
#2
Документ "Корректировка реализации", хотя услуги не корректируются.
Рисовод
читатель
Регистрация: 26.12.2007
Сообщений:
25778
31.10.2012
11:42
#3
> 1С:Предприятие 7.7
Рисовод
читатель
Регистрация: 26.12.2007
Сообщений:
25778
31.10.2012
11:49
#4
по налоговому учету НДС - оформить доп.лист к книге продаж того периода, в котором "отсторнировать" первоначальные суммы по ошибочному с\ф и "черным" реальные. Ну и уточненка, конечно. Я бы еще подумал над "ценой вопроса".