Распределение НДФЛ иностранцам

Новая тема
В октябре иностранец стал резидентом, соответственно был пересчитан ранее исчисленный налог. Теперь я разношу оплату перечисленного налога по физлицам. Естественно,  в октябре по иностранцу образовалась большая переплата. Как с этой переплатой правильно поступить?
учесть в последующих месяцах до конца года. Потом оставшееся вернуть.
https://buh.ru/document.jsp?ID=1977
я так поняла , что вопрос про переплату в бюджет, а не про переудержание. что там у нас про перезачет по ставкам?
пересчитать по 13%, до конца года учитывать, по окончании с "челобитной" в налоговую за остатком. Вот почему работодатель не может вернуть сам по итогам нал.периода мне не совсем понятно.
это мне? я знаю про перерасчеты ндфл исчисленного/удержанного.
мне подумалось, что в перечисленном проблема, но т.к. отправляется все на один КБК, то вероятнее всего надо будет перебивать все уплаты по нему на других.
ждем Владимира.
Прошу прощение за молчание.
Совершенно верно, проблема в перечисленном. По этому сотруднику образуется переплата на конец года, так как за три месяца (октябрь, ноябрь, декабрь) всю излишне удержанную сумму компенсировать не удастся.
Вопрос в том, как правильно поступить с этой переплатой?
На других распределяйте
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход