Резерв по сомнительным долгам

Новая тема
Показывать по 10 20 40 сообщений
Подскажите, как сделать, чтобы резерв по выданным беспроцентным займам создавался только в БУ.
Займы учитываем на счете 76.06- расчеты с прочими покупателями и заказчиками.
Если поставить займы на 76.09 то резерв в БУ тоже не создаётся.
Программа:Бухгалтерия строительной организации, редакция 2.0 (2.0.56.1)
Не нужно дублировать темы.
Где Вы видите дублирование? Поменялась тематика и вопрос дополнился. Лучше бы ответили.
Т.е. вот эта тема https://buh.ru/forum/thread.jsp?id=715687 ну совсем о другом?

Ок, отвечаю. В учетной политике на закладке "Расчеты с контрагентами" выбирается, как начисляются резервы. Либо вы используете стандартный механизм, либо делаете это вручную.
не хамите. это немножко расширенное дублирование Вашей же темы:
http://www.buh.ru/forum/thread.jsp?id=715687
надо
было там дописывать информацию
Спасибо за ответ. Вручную мы весь год правили. Хотелось бы работать автоматизировано, объём работ не маленький.
Я даже своему коту не умею хамить, незнакомым людям тем более. Ошиблась в выборе темы, у меня "Другие решения на платформе "1С:Предприятие 8", а как исправить тему не знаю.
Извините, пожалуйста,что Вы неправильно поняли интонацию моего ответа.
А вот здесь читали? http://www.buh.ru/document-2058
Как
вариант для вас, если вы не хотите начислять резервы на договора на 62 счете, то ставить для них заведомо большой срок оплаты. А на 76 будет начисляться стандартно.
И вы извините )
С 62 счетом понятно. Вопрос по займам беспроцентным. В БУ разрешается всю задолженность включать в резерв по сомнительным долгам. А в НУ- только по реализации, выполненным работам и услугам. Займы к ним не относятся, поэтому неизбежно идёт разрыв между БУ и НУ. А в программе есть только выбор начислять или не начислять резерв в НУ по всем счетам (62,76). Мы хотим в БУ начислять резерв по займам, а в НУ-нет, проводить ПНО.
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход