Разнос остатков

Новая тема
Помогите, плиз.

На счете 19.1.3 НДС оплаченный, висит определенная сумма. Эту сумму надо разнести по материалам (по счетам 10.1, 10.2 и т.д.), у которых есть БухИт.

Т. е. я беру остатки по материалу и умножаю их на определенный процент (9.9%) и ету сумму снимаю с сч. 19.1.3.

Обработка идет по справочнику Материалы. Д 10.(1, 2,и т.д) - К 19.1.3.

Но мне необходимо при проведении указывать в субконто 10 счета МОЛа, а по справочнику Материалы он не указывается. Как я могу в проводках указать, что материал принадлежит определенному МОЛ. В оборотно-сальдовой ведомости можно сформировать отчет по определенному МОЛ с указанием материалов, которые за ним числятся, но как это сделать в моей обработке, чтобы у меня на сч 10 не висела просто сумма не распределенная по МОЛ.
а у тебя есть сумма по МОЛу в ОСВ???

какая конфа?
Сумма по МОЛу есть.

Бухгалтерия 7.7 редакция 4.4 релиз 7.70.446
в типовой Бухии вообще то по складу(МОЛ) нет сумм....



если у тебя есть, что тебе мешает в своей обработке использовать остатки (сразу по материалу и складу) и уже их умножать на коэффффф-ент ?
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход